Пользователь писал(а): Что-то я открыла "приход поставщика" и не пойму: открываются все новые и новые окна,ничего не подписано,непонятно, что куда вставлять..
4. Ввод номенклатуры в карточку прихода осуществляется через справочник товара. Это обязательно для потоварного учета и для автоматизации заполнения характеристик товара при оприходовании. При занесении новой записи в справочник товара небходимо указать его иерархическое подчинение группе и подгруппе (виду). Если записей в справочниках групп и видов нет, то их нужно создать.
Пользователь писал(а):Спасибо, попробую разобраться.
А как в программе платежи по банковским картам проводить?
Марисела писал(а): Вот походу пока что никак. Вам нужно знать сколько денежных средств поступает от продажи за безналичный расчет, я правильно понимаю?
Фиксировать продажу по банковским картам можно в "Касса продавца" через "Выемка" с соответствующей операцией. Если в программе ведется учет по расчетному счету ("Банк"), то фиксировать продажу желательно в режиме "Банк", но сейчас такая возможность отсутствует. Как вариант, можно добавить операцию (Поступление-Торговая точка) аналогичную в "Касса" (Приход-Торговая точка).